目 錄
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 清城區(qū)委宣傳部2016年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)委宣傳部2016年決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)委宣傳部概況
(一)部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策。
(二)對區(qū)直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞等部門實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。
(三)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳方面的工作;會同區(qū)委組織部做好黨員教育工作。
(四)制訂計劃部署全區(qū)性的宣傳思想工作;組織開展黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳,國際國內(nèi)形勢的宣傳,以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動的社會宣傳;區(qū)委重大決策和中心工作的宣傳;會同有關(guān)部門開展群眾思想教育工作。
(五)負(fù)責(zé)輿論導(dǎo)向;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、組織對外宣傳工作;圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作以及全區(qū)“四個文明”建設(shè)進(jìn)行重大新聞報道。
(六)組織統(tǒng)籌好新聞單位宣傳報道區(qū)委、區(qū)政府重大工作措施和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要政務(wù)活動,承辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接受采訪的有關(guān)工作。
(七)宏觀指導(dǎo)機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想政治工作,負(fù)責(zé)思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)評定、考核、培訓(xùn)工作。
(八)研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施,指導(dǎo)、部署群眾性創(chuàng)建精神文明活動的開展。
(九)按照干部管理權(quán)限,會同相關(guān)部門管理區(qū)宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞工作的干部。
(十)負(fù)責(zé)做好黨報黨刊發(fā)行工作。
(十一)承辦區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門決算為部本級決算。
(二)區(qū)委宣傳部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、文明建設(shè)綜合股、理論宣傳辦公室。2013年12月,經(jīng)清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室發(fā)文同意,清城區(qū)委宣傳部加掛“中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委對外宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”、“清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民政府新聞辦公室”牌子。清城區(qū)新聞信息中心是區(qū)委宣傳部下屬獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位,副科級建制。區(qū)文聯(lián)于2012年劃歸區(qū)委宣傳部管理。
三、人員構(gòu)成情況
本部現(xiàn)有在編在職人員(含文聯(lián))8人,政府聘員2人,社會購買服務(wù)人員6人,退休人員2人。
第二部分 清城區(qū)委宣傳部2016年部門決算表
第三部分 清城區(qū)委宣傳部2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)委宣傳部2016年度總收入735.38萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入 593.89萬元,比上年決算數(shù)減少71.01萬元,減少11.96 %。主要原因是2015年預(yù)算外追加了100萬元的創(chuàng)文宣傳經(jīng)費(fèi)。
2.上級補(bǔ)助收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
3.事業(yè)收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。
4.經(jīng)營收入 0萬元,比上年決算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。
5.其他收入 141.50萬元,比上年決算數(shù)增加141.50萬元,增長100 %。增加原因主要是增加了省級文化消費(fèi)補(bǔ)貼和宣傳文化發(fā)展專項資金及書籍偏印費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)宣傳部2016年度總支出 660.73 萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 504.07 萬元,主要用于宣傳事宜、創(chuàng)文宣傳活動及其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)減少8.35萬元,減少1.63%,主要原因是減少了項目支出。
2.文化體育與傳媒(類)支出 103 萬元,主要支出項目是文化消費(fèi)補(bǔ)貼。比上年決算數(shù)增加15萬元,17.05%,主要原因是其他文化項目支出增加。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出 16.09 萬元,主要支出項目有行政事業(yè)單位離退休費(fèi),比上年決算數(shù)減少6.27萬元,減少28.05%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休項目支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 2.43 萬元,主要支出項目是醫(yī)療保障,比上年決算數(shù)持平。
5.住房保障(類)支出35.13萬元,主要支出項目有住房改革支出,比上年決算數(shù)增加 11.54萬元,增長48.92%,主要原因是住房公積金項目經(jīng)費(fèi)增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清城區(qū)委宣傳部2016年度財政撥款收入合計 593.89萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入 593.89萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加194.7萬元,增長48.77%;主要原因是增加了文化消費(fèi)項目、書籍編印費(fèi)、購買社會服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %;
(二)2016年度財政撥款支出說明
清城區(qū)委宣傳部2016年度財政撥款支出合計 519.24萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出 519.24萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加 120.05萬元,增長30.07%;主要原因是創(chuàng)文項目經(jīng)費(fèi)支出增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)宣傳事宜(款)334.52 萬元,主要用于行政運(yùn)行和其他宣傳事務(wù)支出;一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款) 28.05萬元,主要用于其他一般公共服務(wù)支出。
文化體育與傳媒(類)文化(款)98萬元,主要用于其他文化支出;文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)5萬元,主要用于其他文化體育與傳媒項目支出。
社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)16.09萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)2.43萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。
住房保障(類)住房改革(款)35.13萬元,主要用于住房公積金。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)委宣傳部2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 5.04萬元,完成預(yù)算 10萬元的50.4%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算 0萬元的 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.38萬元,完成預(yù)算3萬元的 79.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.66萬元,完成預(yù)算7萬元的 38%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.45萬元,下降22 .34%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長)0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.44 萬元,下降15.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.01萬元,下降27.52 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi) 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38萬元,占 47.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出 2.66萬元,占 52.78%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.38萬元,2016年單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于外出辦公。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.66萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 36次,接待人數(shù)共358人。主要包括兄弟單位和新聞媒體。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.96萬元,比上年增加11.2萬元,增長30.47%。主要原因是:其它商品和服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額229.92萬元,其中:政府采購貨物支出2.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出227萬元。授予中小企業(yè)合同金額229.92萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。2016年度我單位績效評價良好。
2.主要的民生項目。2016年度我單位沒有主要的民生項目。
3.重點(diǎn)支出項目。2016年度我單位重點(diǎn)支出項目為公益宣傳。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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