清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女工作的群眾團(tuán)體。主要職責(zé)是:
(一)團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全區(qū)婦女積極投身改革開(kāi)放和兩個(gè)文明建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
(二)教育、引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)“四自”精神,加強(qiáng)組織婦女教育及婦女干部的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),全面提高素質(zhì),促進(jìn)婦女人才的成長(zhǎng)。
(三)代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)婦女組織建設(shè),組織并指導(dǎo)各級(jí)婦女組織和團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展工作。
(五)組織開(kāi)展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設(shè)”等主體活動(dòng)和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評(píng)選表彰活動(dòng)”等各類(lèi)先進(jìn)集體、個(gè)人的評(píng)選和表彰活動(dòng)。
(六)組織調(diào)查研究,向區(qū)委反映婦女群眾的思想動(dòng)態(tài)。
(七)指導(dǎo)各直屬事業(yè)單位和婦女兒童陣地開(kāi)展工作,協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事,全心全意為婦女兒童服務(wù)。
(八)協(xié)助政府?dāng)M定婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃,并組織協(xié)調(diào)貫徹實(shí)施。
(九)負(fù)責(zé)我區(qū)婦女界的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,擴(kuò)大我區(qū)婦女與世界各國(guó)婦女及港、澳、臺(tái)婦女界的友好交往,增進(jìn)了解和友誼。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)婦聯(lián)交給的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:本部門(mén)設(shè)綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、人員構(gòu)成情況:本部門(mén)2016年在編在職人員4名,臨聘人員3名。
第二部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算表
詳見(jiàn):2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表(1-8).xls
第三部分 2016年清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2016年度總收入274.30萬(wàn)元,其中本年收入274.30萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入257.88萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加7.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.10 %。主要原因是增加了業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.其他收入16.42萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加4.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.42%。主要原因:上級(jí)單位下?lián)芙?jīng)費(fèi)增加。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2016年度總支出279.92萬(wàn)元,其中本年支出279.92萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出239.26萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)等支出,比上年決算數(shù)增加96.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.63%,主要原因是增加工資福利、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.96萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi),比上年決算增加3.77萬(wàn)元,增加37.00%,主要原因是退休人員工資的增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.53萬(wàn)元,比上年決算增加1.78萬(wàn)元,增加237.33%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加。
4.住房保障支出24.17萬(wàn)元,主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼,比上年決算增加4.77萬(wàn)元,增加24.59%,主要原因是住房公積金和住房改革補(bǔ)貼增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)257.88萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入257.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加105.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.43 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)263.50萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出263.50萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加111.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.13 %;主要原因是增加業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出222.84萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);比上年決算數(shù)減少4.12萬(wàn)元,減少1.82%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.96萬(wàn)元,主要用于退休人員退休費(fèi),比上年決算增加3.77萬(wàn)元,增加37.00%,主要原因是退休人員工資的增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.53萬(wàn)元,比上年決算增加1.78萬(wàn)元,增加237.33%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加。
4、住房保障支出24.17萬(wàn)元,主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼,比上年決算增加4.77萬(wàn)元,增加24.59%,主要原因是住房公積金和住房改革補(bǔ)貼增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清城區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算3.7萬(wàn)元的2.43%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算0.7萬(wàn)元的 12.86%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于本單位公務(wù)用車(chē)由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配,因而沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少5.05萬(wàn)元,下降98.25%。其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.14萬(wàn)元,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬(wàn)元(2015年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元,占有100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:無(wú)。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0萬(wàn)元,主要原因是由于本單位公務(wù)用車(chē)由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一調(diào)配,因而沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.81萬(wàn)元,比上年增加12.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)141.70%。主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.18萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)沒(méi)有車(chē)輛,無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。固定資產(chǎn)總9.46萬(wàn)元,其中通用設(shè)備8.31萬(wàn)元,家具1.15萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年,本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目;沒(méi)有主要的民生項(xiàng)目;沒(méi)有重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。